Постановление от17 марта 2016г.№15 "О внесение изменений в постановление Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 26 июля 2013года "36"О плане мероприятий (дорожная карта)в

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРУЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2016 года №15

О внесении изменений в постановление Администрации

Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области

от 26 июля 2013 года №36 «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (с изменениями от 25 августа 2014г. №46, от 29 декабря 2014г. №118, от 02 ноября 2015 г. №58)

В соответствии с с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2014 года №283-па, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 27.03.2013 №84-па "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Администрация Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области постановляет:

1.Внести изменение в Приложение к постановлению Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 26 июля 2013 года №36 «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»:

1) Глава VI Показатели нормативов для соглашения "дорожной карты" изложить в новой редакции (Приложение №1)

2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016г.

Глава Дружненского сельсовета Ю.М.Мяснянкин

Приложение №1

к Поставновлению от 17 марта 2016 года №15

О внесении изменений в постановление Администрации

Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области

от 26 июля 2013 года №36 «О плане мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры»

"VI. Показатели нормативов для согласования

"дорожной карты"

Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г.

факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) X 211 235 476 478 478 475 X X

2 Число получателей услуг, чел. X 845 938 952 955 955 950 X X

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек X 4,0 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 X X

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. X 845 938 952 955 955 950 X X

5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 49,0 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 X X

7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % X 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 X X

8 по Курской области X 60,2 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 X X

9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. X 21128 22805 24750 26820 30146 33673 X X

10 Темп роста к предыдущему году, % X 108 102,8 108 112 112 X X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей X

12354 14863 16041 22265 26678 33673 Х X

12 Темп роста к предыдущему году, % X 120 107,9 121 120 126 X X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), % X

0 0 0 0 0 0 X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X

15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 0,8 0,7 0,9 0,43 0,7 1,5 1,6 х х

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. X

-0,1 0,2 -0,47 0,0 0,8 0,9 х х

17 в том числе: X

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. X

-0,1 0,2 0,0 0,8 0,9 х х

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: X

0,0 0,0 0,7 0,8 1,1 х х

20 от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 0,0 -0,47 0,0 0,0 0,0 х х

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей X

0,0 0,0 -0,47 0,7 0,8 1,1 х х

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей X

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. X

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24) X -0,1 0,2 0,0 0,8 0,9 х х

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) X 0,00 0,00 -470 -16319,28 104,2 116,91 х х

Прикрепленный файл(ы):


154626.odt
(18.1 КБ)
(Скачан: 1 раз)
11:23
444