​Постановление от 09 марта 2017г.№14 "О внесение изменений в постановление Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 26 июля 2013года "36"О плане мероприятий (дорожная карта)в

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРУЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2017 года №14

О внесении изменений в постановление Администрации

Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области

от 26 июля 2013 года №36 «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

В соответствии с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 16.12.2016г. №15-па, в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Администрация Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области постановляет:

1.Внести изменение в Приложение к постановлению Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 26 июля 2013 года №36 «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»:

1) Глава VI Показатели нормативов для соглашения "дорожной карты" изложить в новой редакции (прилагается).

2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

И.о. Главы Дружненского сельсовета В.В.Евсеева

к плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Показатели нормативов для согласования региональных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Администрация Дружненскго сельсовета Курчатовского района Курской области

Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014 г.- 2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) х 211 213 429 416 425 428 х х

2 Число получателей услуг, чел. х 845 851 858 832 850 855 х х

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек х 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 х х

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. х 845 851 858 832 850 855 х х

5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 49,0 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х

7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, напрвленные на повышение эффективности сферы культуры", % х 56,1 64,9 66,7 70,5 91,2 100,0 х х

8 по Курской области х 60,2 64,9 66,7 70,5 90,0 100,0 х х

9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. х 21 128 22 805 21 164 22 840 24 612 25 817 х х

10 Темп роста к предыдущему году, % х 108 93 108 108 105 х х

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей х 12 354 14 863 16 041 16 102 22 150 25 817 х х

12 Темп роста к предыдущему году, % х 120 108 103 138 117 х х

13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % х 0 0 0 0 0 0 х х

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

Субъект Российской Федерации: Курская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 0,8 0,7 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 1,7 2,5

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х -0,1 0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0

17 в том числе: х

18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. х -0,1 0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: х 0,0 0,0 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 2,5

20 от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей х 0,0 0,0 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 2,5

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) х -0,1 0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) х 0,00 0,00 -167,08 -167,72 -230,71 -268,91 -251,10 -250,33

Прикрепленный файл(ы):


154622.odt
(18.1 КБ)
(Скачан: 1 раз)
10:51
454